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东港股份: 内部控制审计报告 天天快看点

来源:证券之星    时间:2023-03-31 19:46:50

           信永中和会计师事务所                              北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:                         +86(010)6554 2288

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【资料图】

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           certified public accountants 100027, P. R. China                                 facsimile:   +86(010)6554 7190

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东港股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了

东港股份有限公司(以下简称东港股份公司)2022 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有

效性。

 一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价

指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东港股份公司董事会的

责任。

 二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意

见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

 三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变

化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审

计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

 我们认为,东港股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:

                            (项目合伙人): 崔 迎

                     中国注册会计师:           邹 凯

      中国北京           二○二三年三月三十日

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